DFB0446/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
390,72 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
450,62 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
360,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
405,94 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
332,80 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
475,92 € |
11.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
242,06 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
519,20 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
436,85 € |
30.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
454,96 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
512,27 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
421,44 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
421,44 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,08 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
530,38 € |
31.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
431,26 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,94 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
249,84 € |
11.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
321,98 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
372,72 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |