Faktúra č. DFB0113/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici
- IČO: 31105394
Zmluvný partner
- Názov: ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0113/19
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.04.2019
- Celková hodnota: 498,84 €
- Dátum zverejnenia: 28.06.2019
- Poznámka: