MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0004/24 | el. energia 01-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 578,69 € | 01.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB0074/24 | el. energia 02-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 578,69 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0089/24 | el. energia - vyúčtovania 01-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 351,37 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0143/24 | el. energia 03-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 578,69 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0156/24 | el. energia - vyúčtovanie 02-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 007,74 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0222/24 | el. energia 04-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 578,69 € | 01.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0234/24 | el. energia - vyúčtovanie 03-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 988,97 € | 31.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0307/24 | el. energia 04-2024 - vyúčtovanie | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 933,03 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB0296/24 | el. energia 05-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 578,69 € | 01.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB0377/24 | el. energia 06-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 578,69 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB0392/24 | el. energia - vyúčtovanie 05-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 841,71 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB0476/24 | el. energia 06-2024 - vyúčtovanie | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 567,39 € | 30.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB0462/24 | el. energia 07-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 578,69 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB0540/24 | el. energia 08-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 578,69 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
DFB0565/24 | el. energia vyúčtovanie 07-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 702,41 € | 31.07.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB0629/24 | el. energia 09-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 578,69 € | 01.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB0644/24 | el. energia vyúčtovanie 08-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 702,56 € | 31.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB0697/24 | el. energia 10-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 578,69 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0711/24 | el. energia vyúčtovanie 09-2024 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 720,43 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0005/23 | el. energia HB, SV | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 812,27 € | 01.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra |