Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0248/25 supervízia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Mgr. Hudeková Andrea 37849263 168,00 € 14.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0244/25 teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 03-2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 388,14 € 09.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0246/25 CRP testy Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 150,00 € 09.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0239/25 doména r. 2025, doména r. 2026 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Websupport, s.r.o. 36421928 19,56 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0238/25 el. energia 03-2025- vyúčtovanie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 encare, s.r.o. 52302555 -628,31 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0237/25 plyn 03-2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 190,05 € 07.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0227/25 mobilné služby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 54,18 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0229/25 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 67,07 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0232/25 el. energia 04-2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 encare, s.r.o. 52302555 3 355,70 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0226/25 odvoz kuchynského odpadu 03-2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 73,80 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0224/25 poplatok program Cygnus 04-06/2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 060,54 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0220/25 misky na omáčku Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 B-commerce, s. r. o. 52424812 149,95 € 02.04.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0223/25 výkon technika PO a BOZP 03-2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 32,67 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0212/25 adaptér k posteli Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 62,70 € 01.04.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0215/25 kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 KOHI-MARKET 44796064 309,71 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0213/25 oprava spotrebiča Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Štefan Halász - Servis 41951239 75,00 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0210/25 teplo a ohrev TÚV 04-2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 128,40 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0214/25 internet 04-06/2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Tlapnet SK, a. s. 52329160 122,97 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0208/25 jedálenský stôl Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 B2B partner 44413467 159,90 € 31.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0209/25 teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie r. 2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 229,22 € 31.03.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0199/25 skrinka rohová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PHARUS s. r. o. 46964720 90,30 € 28.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFO0008/25 pás pre zaistenie polohy vsede Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MSM Slovakia s. r. o. 31440479 35,18 € 28.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0196/25 prenájom rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 30,63 € 28.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0198/25 vývoz separovaného odpadu 03-2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 VPP servis, s.r.o. 36836516 142,68 € 28.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0197/25 revízia výťahov 03-2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 132,68 € 28.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0201/25 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - ovocie a zelenina 41836952 1 490,48 € 28.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0191/25 zneškodnenie odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 116,85 € 26.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0192/25 mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 190,69 € 26.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0193/25 mrazené kur.prsia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 331,22 € 26.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0194/25 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 146,98 € 26.03.2025 16.04.2025 Faktúra