Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0136/24 odborná prehliadkla a odborná skúška bleskozvodov a plynovej skrine Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 LAMA LG, s. r. o. 46141529 264,80 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0148/24 vajcia a mrazené výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 269,93 € 26.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0135/24 batéria, pánty Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 68,00 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0029/24 Objednávame si u Vás MEGA50USB LTC AUDIO MEGAFÓN 1 KS v sume 67,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BS ACOUSTIC s.r.o. 36237809 67,00 € 24.04.2024 25.04.2024 Objednávka
0030/24 Objednávame si u Vás batériu do notheboku HP pre PSR a pánty do tlačiarne Canon v kancelárii manažérok. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 0,00 € 24.04.2024 30.04.2024 Objednávka
DFO0035/24 vlastné prostriedky - strihanie PSS 4/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 684,00 € 24.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0132/24 Megafón Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BS ACOUSTIC s.r.o. 36237809 67,00 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0137/24 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 442,57 € 23.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0138/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 633,38 € 22.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0139/24 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 176,63 € 20.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0131/24 oprava terasy na 7. oddelení Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MSP Martiš, s.r.o 45923833 14 999,81 € 19.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFO0033/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-18.4.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 277,79 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0134/24 mrazené výrobky a vajcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 108,46 € 19.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0149/24 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 757,00 € 19.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0130/24 servis IT Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 284,16 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB0133/24 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 484,61 € 17.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFO0034/24 vlastné prostriedky - antidekubitný matrac s kompresorom S.F - 307 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 265,70 € 16.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0128/24 konzultačná činnosť Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 264,00 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0123/24 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 206,25 € 12.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0028/24 Objednávame si u Vás kosenie trávniku s mulčovaním na výšku 3-6 cm v areáli CSS Rohov v celkovej sume 550,00 € na základe cenovej ponuky zo dňa 11.4.2024. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Jakub Beles - Záhradné služby Beles 51404257 0,00 € 11.04.2024 16.04.2024 Objednávka