Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0053/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 5/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 495,00 € 02.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0180/24 záloha el. energia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 311,53 € 01.06.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0192/24 mobilné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0191/24 mobilné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0190/24 pevná linka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,72 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0185/24 elektrická energia vyúčtovanie 05/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 945,24 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0195/24 kuchynsky odpad Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 124,80 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0181/24 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 1 272,44 € 31.05.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0184/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 993,32 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0182/24 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 455,20 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0188/24 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 676,06 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0179/24 údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 146,90 € 30.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFO0046/24 vlastné prostriedky - nákup kávy 6/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 579,76 € 30.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0178/24 satelitný príjmač Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 121,00 € 29.05.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0189/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 512,43 € 29.05.2024 26.06.2024 Faktúra
0044/24 Objednávame si u Vás kompletné vymaľovanie žehliarne v CSS Rohov na základe cenovej ponuky č. 052024 zo dňa 26.4.2024 v celkovej suma 2149,20 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 0,00 € 27.05.2024 04.06.2024 Objednávka
0045/24 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastnej požiadavky. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 371,77 € 27.05.2024 04.06.2024 Objednávka
DFB0176/24 pohrebné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 712,88 € 27.05.2024 07.06.2024 Faktúra
0042/24 objednávame si u Vás pohrebné služby pre našu zosnulú klientku Helenu Konůpkovú: - vybavenie formalít a dokumentov (nemocnica, matrika a pod.) -úprava a obliekanie zosnulého -prevoz do krematória Celková suma s DPH 712,88 €. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 0,00 € 24.05.2024 25.05.2024 Objednávka
0043/24 Objednávame si u Vás kombinovanú chladničku Beko na základe cenovej ponuky zo dňa 21.5.2024 v celkovej sume 674,90 €. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 674,90 € 24.05.2024 29.05.2024 Objednávka