Faktúra č. DFO0055/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0055/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.6.-13.6.2024
  • Dátum doručenia: 17.06.2024
  • Celková hodnota: 1 377,55 €
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť