Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0116/23 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.11.2023-30.11.2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 159,71 € 01.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB0427/23 kancelárske potreby a materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 1 259,92 € 01.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0422/23 odber kuchynsksého odpadu 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 117,00 € 30.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0418/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 533,99 € 30.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0421/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 550,97 € 30.11.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0417/23 metla, farby kefy Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 67,58 € 30.11.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0416/23 elektromontážne práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 480,60 € 30.11.2023 13.12.2023 Faktúra
DFO0115/23 vlastné prostriedky - preprava PSS na výlet do Liptovského Jána Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Parsek-RNDr.Pavol Jediný, Hlboké 211 1028313132 1 350,00 € 30.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFO0110/23 vlastné prostriedky - nákup darčekov na vianoce pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DRÁČIK -DIVI spol.s.r.o. 46118985 192,40 € 30.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFO0114/23 vlastné prostriedky - nákup vianočných darčekov pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 L2W,s.r.o 52756319 219,48 € 30.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFB0431/23 elektrická energia 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 150,16 € 30.11.2023 15.12.2023 Faktúra
Zmluva č. 23/2023/CSSRo poskytnutie finančného daru Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Szabó Ladislav 200,00 € 30.11.2023 21.12.2023 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFB0419/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 477,09 € 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0420/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 10 818,04 € 29.11.2023 13.12.2023 Faktúra
DFO0112/23 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 7.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 443,00 € 29.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFO0111/23 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 263,03 € 29.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFB0434/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 571,04 € 29.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFB0449/23 predplatné na rok 2024 "Pravda, Záhorak Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenská pošta, a.s. 36631124 329,85 € 29.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFO0124/23 vlastné prostriedky - predplatné časopisu život Csergeová Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenská pošta, a.s. 36631124 106,59 € 29.11.2023 21.12.2023 Faktúra
0079/23 Objednávame si u Vás výrub stromov na základe cenovej ponuky č. 0352023 zo dňa 26.11.2023 na celkovú sumu 1950,00 €. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Jakub Beles - Záhradné služby Beles 51404257 0,00 € 27.11.2023 30.11.2023 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »