Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0395/23 elektrická energia - 10/2023 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -94,55 € 31.10.2023 25.11.2023 Faktúra
DFB0397/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 674,62 € 31.10.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0381/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 779,51 € 30.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0384/23 oprava sušičky Lamac, - demontáž a montáž ventilátora a motora ventilátora, výmena ložísk v motori ventilátora , 2x výmena zámku dverí Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 622,30 € 30.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0393/23 elektromontažne práce s dodávkou mterialu pri oprave parkového osvetlenia - poistná udalosť Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 1 656,96 € 30.10.2023 06.12.2023 Faktúra
DFK0002/23 PD - vybudovanie ambulantného špecializovaného zariadenia v obci Dojč - predprojektová príprava Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ing. Viliam Michálek, PhD. 50272616 5 000,00 € 30.10.2023 15.12.2023 Faktúra
Zmluva č. 18/2023/CSSRo Oprava podlahy terasy na 2. nadzemnom podlaží - 7. oddelenie Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 MSP MARTIŠ, s.r.o. 45923833 14 999,81 € 26.10.2023 26.10.2023 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFB0378/23 26.10.- 4 osoby - podpora zdravia - Galanta, 11-12.10. 4 osoby - PSR - Model psychohygieny Piešťany Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Navzájom lepší 51564882 1 080,00 € 26.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFO0096/23 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 652,99 € 25.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0387/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 211,91 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFO0094/23 vlastné prostriedky - jednorázový materiál pre PSS Rohov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pharm s.r.o 46767851 3 185,82 € 23.10.2023 01.11.2023 Faktúra
DFO0095/23 vlastné prostriedky - elektronika pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 29,90 € 23.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0369/23 dodávka tepla 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 158,62 € 23.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFB0368/23 plyn 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 560,00 € 23.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFB0367/23 elektrická energia 11/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 173,00 € 23.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFB0375/23 OP výťahov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, spol. s.r.o. 35683929 216,00 € 23.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0377/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 294,51 € 23.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFK0001/23 výkon Odborného autorského dohľadu na stavbu "Čistiareň odpadových vôd pre DSS Rohov" Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ATELIÉR BUDO s.r.o 47989017 1 800,00 € 23.10.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0365/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 765,73 € 20.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFB0371/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 795,04 € 20.10.2023 10.11.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »