Faktúra č. DFO0096/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0096/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd
  • Dátum doručenia: 25.10.2023
  • Celková hodnota: 652,99 €
  • Identifikácia objednávky: 78/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť