Faktúra č. 0158/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0158/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 800,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: platba kartou
  • Identifikácia objednávky: 0960/25
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť