Faktúra č. 0168/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0168/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 29.12.2025
  • Celková hodnota: 126,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: platba kartou
  • Identifikácia objednávky: 1065/25
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť