Faktúra č. 0122/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0122/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 18.11.2024
  • Celková hodnota: 524,32 €
  • Identifikácia zmluvy: platba kartou
  • Identifikácia objednávky: 1037/24
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť