Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201146 Úprava dverí - zhotovenie obslužného okienka na kancelárii osobnej evidencie žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LIGNOFER spol. s r.o. 31417922 185,40 € 26.08.2020 26.09.2020 Faktúra
201145 Prehliadka s výmenou oleja TT221HM Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 31443036 185,34 € 26.08.2020 26.09.2020 Faktúra
20082 Učebnice na výuku anglického jazyka-50 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Richard Šrobár - Littera 33580511 872,50 € 26.08.2020 24.09.2020 Objednávka
20083 Nákup generátora ozónu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Vlajky.EU s.r.o. 28511042 204,49 € 26.08.2020 24.09.2020 Objednávka
20084 Nákup tonerov do tlačiarní Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 78,00 € 26.08.2020 24.09.2020 Objednávka
20085 Upgrade SW AVG na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 1 308,00 € 26.08.2020 24.09.2020 Objednávka
201149 Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava, vytvorenie uzemňovacej sústavy v dielni autoopravár a doplnenie strojov na ekvipotencionálnu svorkovnicu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ELKONEKT s.r.o. 48276758 814,00 € 26.08.2020 06.10.2020 Faktúra
201148 Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava, odstránenie závad z periodickej OP a OS Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ELKONEKT s.r.o. 48276758 607,14 € 26.08.2020 06.10.2020 Faktúra
203065 Dodávka - interiérové vybavenie (stolička) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jarmila Svítková - BIBIONE 35400307 34,80 € 25.08.2020 24.09.2020 Faktúra
203067 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 261,58 € 25.08.2020 24.09.2020 Faktúra
20080 Nákup termo kamery MTM-2MP WM Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MOREZ GROUP a.s. 36659126 1 380,00 € 24.08.2020 22.09.2020 Objednávka
20081 Úprava dverí-zhotovenie okienka-kancelária osobnej evidencie žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LIGNOFER spol. s r.o. 31417922 185,40 € 24.08.2020 22.09.2020 Objednávka
203064 Dodávka materiál - zásobníky papiera, čistiace prostriedky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 385,08 € 24.08.2020 24.09.2020 Faktúra
203063 Dodávka materiál - elektro Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Kopun elektro, s.r.o. 52878112 87,84 € 24.08.2020 23.09.2020 Faktúra
20072 Nákup termo kamery MTM-2MP WM Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MOREZ GROUP a.s. 36659126 1 296,00 € 21.08.2020 19.09.2020 Objednávka
20075 Nákup elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Kopun elektro, s.r.o. 52878112 88,16 € 21.08.2020 19.09.2020 Objednávka
20076 Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 385,08 € 21.08.2020 19.09.2020 Objednávka
20073 Nákup tanierov plytkých do výdajne jedál SOŠA Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 30730937 145,00 € 21.08.2020 19.09.2020 Objednávka
20074 Nákup tácok na taniere do výdajne jedál SOŠA Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ORION TRADE s.r.o. 36540773 500,00 € 21.08.2020 19.09.2020 Objednávka
20077 Zhotovenie informačných tabuliek - koronavírus COVID 19 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LBA, s.r.o. 36394882 200,00 € 21.08.2020 19.09.2020 Objednávka