Faktúra č. 201148

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201148
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava, odstránenie závad z periodickej OP a OS
  • Dátum doručenia: 26.08.2020
  • Celková hodnota: 607,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20069
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť