Faktúra č. 203067

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203067
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 25.08.2020
  • Celková hodnota: 261,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20071
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť