Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241094 Oprava zmäkčovača vody - výmena baterky v elektronike Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 145,08 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
243040 Dodávka - vaky na piesok 12 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. 36556858 62,25 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
241092 Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 76,20 € 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
243038 Dodávka materiál - kancelársky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 723,26 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
243039 Dodávka PHM k 15.04.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 302,52 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
241095 Revízia ručného elektrického náradia v SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. IVAN SÝKORA 33211400 660,60 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
241093 Oprava alarmu, výmena akumulátora vo vysielači NAM - zabezpečovacia signalizácia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Delta plus SK s.r.o. 51963213 73,88 € 16.04.2024 22.04.2024 Faktúra
243037 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Color Centrum SH, s.r.o. 36526517 597,14 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
241090 Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl 19.04.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 120,00 € 11.04.2024 16.04.2024 Faktúra
241091 Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 775,00 € 11.04.2024 17.04.2024 Faktúra
243034 Dodávka umývacieho prostriedku do umývačky riadu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 144,94 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
243036 Dodávka - nalepovacie vyvažovacie závažie 6 kg na vyváženie kolies áut - 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 60,24 € 11.04.2024 22.04.2024 Faktúra
241089 Mesačné poplatky za služba mobilnej siete O2 01.03.2024-31.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
243035 Dodávka - tonery 2 ks, myš k PC 10 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 241,20 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
2417001 Ročné vyúčtovanie tepla za rok 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 13 759,86 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
243033 Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 35,90 € 05.04.2024 11.04.2024 Faktúra
241080 Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 71,04 € 04.04.2024 06.04.2024 Faktúra
241085 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Marec 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 45,12 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
241086 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
241084 Dodávka - vodné, stočné Marec 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 746,18 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
241078 GPS monitoring autá a trenažér 01.04.2024 - 30.04.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
241077 Zhotovenie informačnej tabule Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 68,40 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
243032 Dodávka PHM k 31.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 284,73 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
241083 Za služby mobilnej siete Slovak Telekom 01.03.2024-31.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 94,22 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
241081 Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2024-31.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,19 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
241076 Vyúčtovanie prenájmu kancelárskeho zariadenia k 31.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 16,22 € 31.03.2024 05.04.2024 Faktúra
241079 Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu Marec 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 48,00 € 31.03.2024 06.04.2024 Faktúra
241082 Za služby v oblasti CO za obdobie Marec 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.03.2024 09.04.2024 Faktúra
241088 Dodávka - elektrická energia 01.03.2024-31.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 887,80 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
241087 Dodávka - tepelná energie Marec 2024, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 230,18 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »