Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0093/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,28 € 10.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0091/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 67,23 € 09.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0092/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 157,46 € 09.03.2026 24.03.2026 Faktúra
0019/26 Objednávame si u Vás : opravu plynového kotla + materiál v sume 250,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Libor Rybecký Servis APH 11839848 250,00 € 06.03.2026 10.03.2026 Objednávka
DFB0089/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 EHS s.r.o. 36254002 24,00 € 04.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0090/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 91,97 € 04.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0087/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 919,55 € 03.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0088/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 53,36 € 03.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0084/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 ANVEKO s.r.o. 47604433 121,28 € 02.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0082/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 541,91 € 02.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0079/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 185,78 € 02.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0080/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 164,63 € 02.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0081/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2,64 € 02.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0086/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 M-MAS, s.r.o. 47179350 37,12 € 02.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0083/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Petra Andelová 55980325 80,00 € 02.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0085/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 28,46 € 02.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0078/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 142,39 € 27.02.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0077/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Liana Jesenská 41836952 559,73 € 27.02.2026 07.03.2026 Faktúra
0018/26 Objednávame si u Vás : Dodanie regulátora tlaku a filtrov vody v sume cca 700,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RAJNIAK BAU, s.r.o. 46999868 700,00 € 26.02.2026 27.02.2026 Objednávka
0017/26 Objednávame si u Vás : Tonery do tlačiarne LEXMARK v počte 2 ks á 199,- spolu 398,- € Servisné práce v ZSS..... Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 398,00 € 25.02.2026 26.02.2026 Objednávka