Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0318/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SENESI, SE 24850985 515,30 € 17.08.2026 18.08.2026 Faktúra
DFB0320/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Orange Slovensko, a.s. 35697270 27,68 € 17.08.2026 20.08.2026 Faktúra
DFB0316/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 484,90 € 17.08.2026 20.08.2026 Faktúra
DFB0319/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 42,39 € 17.08.2026 20.08.2026 Faktúra
DFB0317/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 639,93 € 17.08.2026 20.08.2026 Faktúra
DFB0315/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 323,32 € 17.08.2026 20.08.2026 Faktúra
DFB0314/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 245,00 € 14.08.2026 20.08.2026 Faktúra
0074/26 Objednávame si u Vás : opravu plynového kotla / materiál, práca / v sume 370,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Libor Rybecký Servis APH 11839848 370,00 € 12.08.2026 13.08.2026 Objednávka
0075/26 Objednávame si u Vás : opravu regulácie prívodu vody v ZSS na P2 + materiál + práca v celkovej sume cca 500,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 484,90 € 12.08.2026 15.08.2026 Objednávka
DFB0313/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 382,41 € 12.08.2026 20.08.2026 Faktúra
DFB0310/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 VEPOS - SKALICA s.r.o. 34121633 73,80 € 10.08.2026 18.08.2026 Faktúra
DFB0309/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 39,08 € 10.08.2026 18.08.2026 Faktúra
DFB0312/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 332,53 € 10.08.2026 18.08.2026 Faktúra
DFB0311/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 B2B Partner 44413467 634,68 € 10.08.2026 18.08.2026 Faktúra
DFB0306/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 EHS s.r.o. 36254002 9,91 € 06.08.2026 11.08.2026 Faktúra
DFB0307/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 143,91 € 06.08.2026 11.08.2026 Faktúra
DFB0308/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Petra Andelová 55980325 80,00 € 06.08.2026 11.08.2026 Faktúra
DFB0305/26 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 KABSEN s.r.o. 34142746 36,00 € 06.08.2026 11.08.2026 Faktúra
0070/26 Na základe osobného výberu si u Vás objednávame tovar na údržbu v celkovej sume cca 200,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Lukáš Novák 41210034 0,00 € 06.08.2026 13.08.2026 Objednávka
0071/26 Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : materiál na údržbu v celkovej sume cca 50,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 M-MAS, s.r.o. 47179350 0,00 € 06.08.2026 13.08.2026 Objednávka