Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0082/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 72,61 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0080/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 VEPOS - SKALICA s.r.o. 34121633 35,67 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0081/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 VEPOS - SKALICA s.r.o. 34121633 17,84 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0079/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 240,28 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0078/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 encare, s.r.o. 52302555 515,12 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 70,69 € 07.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 332,02 € 07.03.2025 17.03.2025 Faktúra
0011/25 objednávame si u Vás : Prekládku kabeláže v našom zariadení ZSS Zelený dom Skalica v sume 2800,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 EHS s.r.o. 36254002 2 800,00 € 06.03.2025 06.03.2025 Objednávka
DFB0075/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Safety Control - -VTZ 44078722 24,60 € 06.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 83,41 € 05.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 143,91 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 92,59 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 9,85 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Liana Jesenská 41836952 749,19 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 538,91 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,24 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 226,79 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 encare, s.r.o. 52302555 834,81 € 03.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0065/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 86,10 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Petra Andelová 55980325 70,00 € 26.02.2025 04.03.2025 Faktúra