DFB0070/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,59 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,85 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
749,19 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
538,91 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,24 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
226,79 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
86,10 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
70,00 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0010/25 |
objednávame si u Vás : Poradenskú činnosť v oblasti rozvoja osobnosti klienta v DSS .... v počte 2 hodiny / 1 hod 50 min / v celkovej sume 70,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
70,00 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0060/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
287,17 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,77 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
11,94 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
50,30 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
323,05 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
286,05 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
105,33 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
196,22 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
24,00 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0009/25 |
objednávame si u Vás : oprava konvektomatu - kľučka dverí, žiarovka + tesnenie v sume 262,64 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
262,64 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |