DFB0166/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
52,66 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0025/25 |
Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame : kalibráciu váh v ZSS v celkovej sume 213,41 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
213,41 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0164/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
71,71 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 316,91 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
29,15 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
158,86 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
62,37 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
89,42 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,63 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
24,38 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
18,71 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
18,71 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
78,77 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
387,11 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
527,54 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |