0069/24 |
Na základe mailovej komunikácie a Vašej cenovej ponuky č. 240000689 zo dňa 4.10.2024 si u Vás objednávame :
- Nitrilové rukavice modré / 100 ks / v počte 146 bal v sume 671,60 € / á 4,60 / M,L,XL
Poštovné : 3,89 €
Spolu : 675,49 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
675,49 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0366/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
675,49 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
195,56 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
111,12 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
119,02 € |
06.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0067/24 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : ochranné pracovné oblečenie pre zamestnancov ZSS Skalica v celkovej sume 4210,80 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
H SPORT Hrotková |
33175411 |
|
4 210,80 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0360/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
87,53 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,67 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
117,60 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,83 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
24,56 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0065/24 |
Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame :
- Bavlnené obliečky Lux sivé hotelové vrecko v počte 4 ks á 21,50 €
Spolu : 86,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
86,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
0066/24 |
Na základe osobnej dohody si u Vás objednávame :
1. priama práca s klientom v počte v 1 hod v sume 35,- € / 50 min /
2. poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti klienta DSS - konzultácia, poradenská činnosť s odborným zamestnancom DSS v kontext |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
70,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0349/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
70,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
260,07 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,19 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
433,96 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |