Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0069/24 Na základe mailovej komunikácie a Vašej cenovej ponuky č. 240000689 zo dňa 4.10.2024 si u Vás objednávame : - Nitrilové rukavice modré / 100 ks / v počte 146 bal v sume 671,60 € / á 4,60 / M,L,XL Poštovné : 3,89 € Spolu : 675,49 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 675,49 € 07.10.2024 07.10.2024 Objednávka
DFB0366/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 675,49 € 07.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0368/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 195,56 € 07.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0365/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 ADLERR, s.r.o. 36710369 111,12 € 07.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0367/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 119,02 € 06.10.2024 14.10.2024 Faktúra
0067/24 Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : ochranné pracovné oblečenie pre zamestnancov ZSS Skalica v celkovej sume 4210,80 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 H SPORT Hrotková 33175411 4 210,80 € 03.10.2024 04.10.2024 Objednávka
DFB0360/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 87,53 € 02.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0364/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 45,67 € 02.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0355/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Pipik s.r.o. 50389921 117,60 € 01.10.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0362/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,83 € 01.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0358/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 M-MAS, s.r.o. 47179350 24,56 € 01.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0357/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 397,69 € 01.10.2024 14.10.2024 Faktúra
DFB0359/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 458,00 € 01.10.2024 14.10.2024 Faktúra
0065/24 Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame : - Bavlnené obliečky Lux sivé hotelové vrecko v počte 4 ks á 21,50 € Spolu : 86,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Textilomanie s.r.o. 04788494 86,00 € 30.09.2024 30.09.2024 Objednávka
0066/24 Na základe osobnej dohody si u Vás objednávame : 1. priama práca s klientom v počte v 1 hod v sume 35,- € / 50 min / 2. poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti klienta DSS - konzultácia, poradenská činnosť s odborným zamestnancom DSS v kontext Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Petra Andelová 55980325 70,00 € 30.09.2024 30.09.2024 Objednávka
DFB0349/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Petra Andelová 55980325 70,00 € 30.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0354/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 260,07 € 30.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0351/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 78,19 € 30.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0352/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 81,18 € 30.09.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0356/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 433,96 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra