Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0288/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 653,86 € 06.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0285/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 125,98 € 05.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0284/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 39,40 € 03.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0283/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MUNIPOLIS ds.r.o. 29198950 1 488,00 € 02.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0282/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 27,64 € 02.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0290/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 40,49 € 02.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0289/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,64 € 01.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0278/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 397,69 € 01.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0281/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 458,00 € 01.08.2024 15.08.2024 Faktúra
0050/24 Na základe osobnej dohody a krycieho listu zo dňa 30.7.2024 si u Vás objednávame " Opravu omietky stropu P2/P3 v sume 1772,02 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 ART building s.r.o. 44371853 1 772,02 € 31.07.2024 06.08.2024 Objednávka
DFB0279/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 459,00 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0280/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Petra Andelová 55980325 35,00 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0287/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 89,72 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0277/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 104,50 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0291/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 206,93 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0292/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 194,00 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0286/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFI V + K spol. s r.o. 31427103 180,00 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0301/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 VEPOS - SKALICA s.r.o. 34121633 81,00 € 31.07.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0276/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 9,66 € 29.07.2024 05.08.2024 Faktúra
DFB0275/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 79,05 € 28.07.2024 05.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »