DFB0048/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0007/24 |
Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame :
- strúhací disk 7 mm ku krájaču v sume 129,60 €
- kotúč na kocky 10 x 10 mm v sume 204,- €
+ poštovné 8,40 €
SPOLU : 342,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
342,00 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0049/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
391,22 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0006/24 |
Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame : pobyt s polpenziou v termíne 17.5 - 19.5.2024 v celkovej sume 1188,-
- 3 x dvojlôžková izba = 840,- €
- polpenzia 324,- €
- mestská daň z ubytovania 24,- €
Z toho 15% vernostná zľava = pobyt spolu |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Espa Line s.r.o., Hotel Máj |
34148752 |
|
1 013,40 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0051/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
208,80 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
71,01 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
600,00 € |
04.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
145,20 € |
04.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
84,20 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
71,20 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
59,58 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,88 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
450,62 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
305,66 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
17,16 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |