Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0021/24 Objednávame si u vás : výmenu batérii v ovládači na auto v sume 10,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 10,00 € 21.03.2024 22.03.2024 Objednávka
DFB0104/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 10,56 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 229,96 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0103/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 46,18 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0101/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 302,31 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0110/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Michal Vlčej - PATRINO 44823495 59,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0019/24 Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : - práčku Hisense WFQA1014EVJMW v sume 389,99 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 NAY 35739487 389,99 € 19.03.2024 20.03.2024 Objednávka
DFB0100/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 NAY 35739487 389,99 € 19.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 ADEVEC s.r.o. 36558117 300,00 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 98,60 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0020/24 Objednávame si u Vás : online vzdelávania " Základné ľudské práva a a slobody ako súčasť štandardov kvality " v sume 300,- € / vzdelávacia skupina / Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 ADEVEC s.r.o. 36558117 300,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Objednávka
DFB0097/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 162,13 € 17.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0099/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Timpani s.r.o. 50406001 447,00 € 17.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0018/24 Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame : - Tanečné topánky v počte 11 párov á 40,- € spolu 440,- € - poštovné a balné 7,- € Spolu : 447,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Timpani s.r.o. 50406001 447,00 € 15.03.2024 19.03.2024 Objednávka
0017/24 na základe osobnej dohody si u Vás objednávame : potlač na 10 ks tričiek v sume á 5,90 € Spolu : 59,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Michal Vlčej - PATRINO 44823495 59,00 € 14.03.2024 15.03.2024 Objednávka
DFB0105/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Navzájom lepší, občianske združenie 51564882 520,00 € 14.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 170,74 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 DEMIFOOD spol. s r.o. 36324124 257,56 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,39 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 166,47 € 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra