DFB0169/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
81,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,71 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
213,79 € |
28.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0029/24 |
Objednávame si u Vás : poskytovanie služieb komunikačného systému MUNIPOLIS na obdobie 1.6.2024 - 31.5.2025 v celkovej sume 1488,- €
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MUNIPOLIS ds.r.o. |
29198950 |
|
1 488,00 € |
26.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0027/24 |
na základe osobnej dohody si u Vás objednávame :
1. Poradenskú činnosť v oblasti rozvoja osobnosti v počte 4 hodín v sume 140,- e / 1 hod 35,- € 50 min /
2. prípravu na poradenskú činnosť , štúdium materiálov, prvotné oboznámenie so spisovou dokumentácio |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
180,00 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0030/24 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame - tovar na bežnú údržbu v sume cca 36,02 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
36,02 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0155/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
180,00 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0028/24 |
Objednávame si u Vás : prepravu osôb dňa 18.5.2024 Skalica - Piešťany a späť / 8,00 - 17,00 hod /
v sume 280,- €
Pristavenie autobusu pred ZSS Skalica 8,00 hod
Odchod z Piešťan cca 17,00 hod
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
280,00 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0152/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
139,38 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
127,57 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
4Leaders, s. r. o. |
28144708 |
|
22,75 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,23 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
214,96 € |
21.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
320,83 € |
20.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
574,89 € |
18.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
384,00 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0026/24 |
Objednávame si u Vás : prezutie pneumatík na vozidlách VW Caravelle a Škoda Fabia v celkovej sume 60,- € / 2 x 30,- / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
60,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |