Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0214/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 89,72 € 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0205/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 170,50 € 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0210/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 144,12 € 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0213/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 VEPOS - SKALICA s.r.o. 34121633 64,80 € 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0198/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 140,00 € 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
0038/24 objednávame si u Vás : kontrola a servis plynových zariadení v sume 160,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RIKBA spol. s r.o. 31416071 160,00 € 30.05.2024 31.05.2024 Objednávka
DFB0216/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Petra Andelová 55980325 35,00 € 30.05.2024 15.06.2024 Faktúra
DFB0192/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 JUDr. Ján Pekar, advokát 34048944 219,65 € 29.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0191/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. 35733594 47,89 € 27.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0185/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 52,33 € 27.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0188/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 928,63 € 27.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0187/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 KOHI-MARKET SK 44796064 113,96 € 27.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0186/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 266,45 € 26.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0189/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 KONEX MEDIK, spol. s r.o. 31713343 1 327,37 € 23.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0190/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Navzájom lepší, občianske združenie 51564882 240,00 € 23.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0182/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 55,42 € 22.05.2024 25.05.2024 Faktúra
DFB0203/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 126,24 € 22.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0180/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 KMKLIMA, s.r.o. 44855222 670,80 € 21.05.2024 25.05.2024 Faktúra
DFB0179/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Elektro Ivičič s.r.o. 18011594 70,17 € 21.05.2024 03.06.2024 Faktúra
0036/24 Na základe cenovej ponuky č. 24NA00049 zo dňa 20.5.2024 si u Vás objednávame : Kôš myčky spodní 1 ks + poštovné v celkovej sume 70,17 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Elektro Ivičič s.r.o. 18011594 70,17 € 20.05.2024 16.05.2024 Objednávka