Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0013/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 236,02 € 19.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0010/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 257,93 € 16.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0009/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 332,80 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0012/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne 31416306 39,77 € 12.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0007/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Haba Ján 33815747 10,00 € 11.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0011/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Vepos - Skalica 34121633 15,60 € 10.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0004/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 EDU WORK,s.r.o. 36254118 89,00 € 10.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0005/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 10.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0002/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 114,78 € 09.01.2023 Faktúra
DFB0006/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 54,11 € 03.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFB0003/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,49 € 01.01.2023 02.02.2023 Faktúra