Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0052/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 320,23 € 27.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0059/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Liana Jesenská 41836952 573,38 € 27.02.2023 13.03.2023 Faktúra
0008/23 Objednávame si u Vás : Kalibráciu a opravu váh v celkovej sume 373,80 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Pipik s.r.o. 50389921 373,80 € 24.02.2023 28.02.2023 Objednávka
DFB0051/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Pipik s.r.o. 50389921 373,80 € 24.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0050/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Tabita - IKSS s.r.o. 50301861 1 310,00 € 23.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0054/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 78,58 € 22.02.2023 Faktúra
DFB0046/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 209,54 € 20.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0045/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 146,51 € 20.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0047/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 272,03 € 20.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0048/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 437,15 € 20.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0049/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Libor Rybecký Servis APH 11839848 240,00 € 20.02.2023 01.03.2023 Faktúra
0006/23 Objednávame si u vás chirurgickú odsávačku 16 l/min (kód P2535)v celkovej sume 182,90 EUR. Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 182,90 € 17.02.2023 18.02.2023 Objednávka
0007/23 Na základe osobného výberu si u vás objednávame všeobecný tovar v celkovej hodnote 437,15 EUR. Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 437,15 € 17.02.2023 21.02.2023 Objednávka
DFB0044/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 182,90 € 17.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0005/23 Objednávame si u vás ročné predplatné časopisu Sestra na rok 2023 v celkovej sume 20 EUR. Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 15.02.2023 18.02.2023 Objednávka
DFB0043/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 15.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0041/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 CHIROS MEDICAL s.r.o. 36204587 120,00 € 14.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0042/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 117,90 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0038/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 196,32 € 13.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0040/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 475,92 € 11.02.2023 16.02.2023 Faktúra