DFB0052/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
320,23 € |
27.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
573,38 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0008/23 |
Objednávame si u Vás : Kalibráciu a opravu váh v celkovej sume 373,80 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
373,80 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0051/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
373,80 € |
24.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 310,00 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
78,58 € |
22.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0046/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
209,54 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
146,51 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
272,03 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
437,15 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
240,00 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0006/23 |
Objednávame si u vás chirurgickú odsávačku 16 l/min (kód P2535)v celkovej sume 182,90 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
182,90 € |
17.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0007/23 |
Na základe osobného výberu si u vás objednávame všeobecný tovar v celkovej hodnote 437,15 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
437,15 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0044/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
182,90 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0005/23 |
Objednávame si u vás ročné predplatné časopisu Sestra na rok 2023 v celkovej sume 20 EUR. |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
15.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0043/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
14.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
117,90 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
196,32 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
475,92 € |
11.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |