Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0084/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 519,20 € 31.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0081/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 267,40 € 31.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0097/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 89,72 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0099/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 92,51 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0098/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFI V + K spol. s r.o. 31427103 180,00 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0096/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 VEPOS - SKALICA s.r.o. 34121633 62,40 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0094/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 598,38 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0085/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Navzájom lepší, občianske združenie 51564882 320,00 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
0012/23 Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame tovar dľa prílohy v celkovej sume 458,38 € / tonery, valce, operačná pamäť, SD karta/ Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 458,38 € 29.03.2023 30.03.2023 Objednávka
DFB0086/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 29.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0082/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Michal Vlčej - PATRINO 44823495 150,01 € 29.03.2023 05.04.2023 Faktúra
0011/23 Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame tovar - zdravotnícky materiál v celkovej hodnote 370,60 € / poštovné / Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 370,60 € 28.03.2023 29.03.2023 Objednávka
DFB0079/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 370,60 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0078/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 245,10 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0087/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Liana Jesenská 41836952 518,84 € 27.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0080/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 376,32 € 27.03.2023 05.04.2023 Faktúra
0010/23 objednávame si u Vás : tlač Veľkonočných pohľadníc v počte 200 ks v sume 150,- e Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Michal Vlčej - PATRINO 44823495 150,00 € 23.03.2023 24.03.2023 Objednávka
DFB0077/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 56,12 € 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0076/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Navzájom lepší, občianske združenie 51564882 320,00 € 20.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0074/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 136,24 € 20.03.2023 28.03.2023 Faktúra