DFB0084/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
519,20 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
267,40 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
92,51 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
62,40 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
598,38 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Navzájom lepší, občianske združenie |
51564882 |
|
320,00 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0012/23 |
Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame tovar dľa prílohy v celkovej sume 458,38 €
/ tonery, valce, operačná pamäť, SD karta/ |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
458,38 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0086/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
150,01 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0011/23 |
Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame tovar - zdravotnícky materiál v celkovej hodnote 370,60 € / poštovné / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
370,60 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0079/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
370,60 € |
28.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
245,10 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
518,84 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
376,32 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0010/23 |
objednávame si u Vás : tlač Veľkonočných pohľadníc v počte 200 ks v sume 150,- e |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
150,00 € |
23.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0077/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
56,12 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Navzájom lepší, občianske združenie |
51564882 |
|
320,00 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
136,24 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |