Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0263/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 DEMIFOOD spol. s r.o. 36324124 655,31 € 11.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0261/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 246,78 € 10.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0258/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 275,12 € 10.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0262/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,01 € 10.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0259/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 81,18 € 10.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0252/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,35 € 08.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0255/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 205,71 € 08.07.2024 11.07.2024 Faktúra
0046/24 Objednávame si u Vás revíziu plynových kotlov a komína v celkovej sume 1680,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RIKBA spol. s r.o. 31416071 1 680,00 € 08.07.2024 15.07.2024 Objednávka
DFB0256/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 146,87 € 07.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0251/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 157,36 € 03.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0249/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 100,66 € 02.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0248/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 DEMIFOOD spol. s r.o. 36324124 75,55 € 02.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0242/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 M-MAS, s.r.o. 47179350 16,48 € 01.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0247/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 113,39 € 01.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0243/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 397,69 € 01.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0244/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 458,00 € 01.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0246/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 75,24 € 30.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0238/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 392,06 € 30.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0254/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 89,72 € 30.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0253/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 164,16 € 30.06.2024 11.07.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »