Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0332/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 VEPOS - SKALICA s.r.o. 34121633 64,80 € 31.08.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0317/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 140,69 € 30.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0321/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 140,00 € 30.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0309/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 99,69 € 26.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0310/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 110,63 € 25.08.2024 09.09.2024 Faktúra
0054/24 Na základe osobnej dohody si u Vás objednávame : 1. priama práca s klientom v počte v 2hodín v sume 70,- € / 1 hod 35,- € 50 min / 2. prípravu na poradenskú činnosť , štúdium materiálov, prvotné oboznámenie so spisovou dokumentáciou klienta... v počte Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Petra Andelová 55980325 110,00 € 23.08.2024 04.09.2024 Objednávka
DFB0312/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Petra Andelová 55980325 110,00 € 23.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0308/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 86,20 € 22.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0305/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 298,26 € 21.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0307/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 1,91 € 20.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0306/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 117,85 € 20.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0304/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 DEMIFOOD spol. s r.o. 36324124 309,43 € 20.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0302/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 138,36 € 19.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0303/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 210,06 € 18.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0300/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 20,40 € 14.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0311/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 KABSEN s.r.o. 34142746 28,44 € 14.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFB0293/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 67,68 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0295/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RIKBA spol. s r.o. 31416071 1 680,00 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
0053/24 Na základe mailovej komunikácie a objednávky č. EOMO 000670 / 2024 zo dňa 12.8.2024 si u Vás objednávame : - Vložka do termoportu COP v počte 1 ks v sume 20,40 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 20,40 € 12.08.2024 17.08.2024 Objednávka
DFB0298/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 30,62 € 12.08.2024 02.09.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »