Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0017/24 na základe osobnej dohody si u Vás objednávame : potlač na 10 ks tričiek v sume á 5,90 € Spolu : 59,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Michal Vlčej - PATRINO 44823495 59,00 € 14.03.2024 15.03.2024 Objednávka
DFB0105/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Navzájom lepší, občianske združenie 51564882 520,00 € 14.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 170,74 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 DEMIFOOD spol. s r.o. 36324124 257,56 € 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,39 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 166,47 € 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0091/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 270,79 € 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 187,40 € 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0088/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Petra Andelová 55980325 220,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0016/24 Na základe osobnej dohody si u Vás objednávame : 1. Poradenskú činnosť v oblasti rozvoja osobnosti / 1 hod 50 min / v počte 4 hodín a v sume 140,- € 2. Prípravu na poradenskú činnosť, štúdium materiálov, prvotné oboznámenie so spisovou dokumentáciou klien Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Petra Andelová 55980325 220,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Objednávka
0015/24 Na základe osobného výberu si u Vás objednávame tovar v hodnote 350,69 € / viď príloha / Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 350,69 € 06.03.2024 06.03.2024 Objednávka
DFB0087/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 350,69 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0014/24 Na základe cenovej ponuky č. CP1240312 zo dňa 5.3.2024 si u Vás objednávame : - Zmäkčovač AL-8V/NOA v počte 1 ks a v sume 538,75 € - Sprcha ku konvektomatu v počte 1 ks a v sume 46,37 Spolu . 585,12 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 585,12 € 05.03.2024 06.03.2024 Objednávka
DFB0090/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 133,45 € 04.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 239,59 € 04.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 154,79 € 03.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0013/24 Objednávame si u Vás : - prenosný pás do tlačiarne v sume 181,20 € - zapekaciu jednotku do tlačiarne v sume 162,50 € Spolu : 343,70 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 343,70 € 01.03.2024 02.03.2024 Objednávka
DFB0084/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,60 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0081/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 M-MAS, s.r.o. 47179350 75,31 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0077/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 397,69 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »