DFB0463/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
250,32 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0094/24 |
Objednávame si u Vás tovar dľa vlastného výberu / materiál na údržbu / v celkovej hodnote cca 90,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
81,25 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0459/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
187,52 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
11,10 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
179,57 € |
08.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0093/24 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : kancelárske potreby a potreby na výrobky do dielne v sume 145,82 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
145,82 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0455/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
55,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
145,82 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
81,03 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
107,70 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
130,79 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
488,47 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,23 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
117,13 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
256,75 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
64,80 € |
30.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |