0033/23 |
Objednávame si u Vás : opravu vysokotlakového čističa v celkovej hodnote 79,- € a materiál na údržbu v hodnote 65,93 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
144,93 € |
09.06.2023 |
|
|
10.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0173/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
148,98 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
20,00 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0032/23 |
objednávame si u *Vás tovar dľa vlastného výberu |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELEKTRO, Novák Lukáš |
41210034 |
|
283,19 € |
06.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0172/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
15,60 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
84,68 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
93,92 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0031/23 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 1.6.2023 si u Vás objednávame : Sieťové dvere + rám v počte 1 ks v sume 513,89 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
513,89 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0160/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,96 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
13,00 € |
01.06.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0030/23 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame tovar v hodnote 98,68 €
/ guľatina 2ks, garníža 1 ks, lavičkové dosky 14 ks / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
David Karnoš |
44090099 |
|
98,68 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0159/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
454,96 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
148,46 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
180,24 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
566,01 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,63 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |