DFB0256/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
99,50 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Marie Hrotková - H SPORT |
33175411 |
|
4 321,30 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELMODAN s.r.o. |
51127644 |
|
1 018,00 € |
19.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
104,70 € |
18.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0003/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
500,00 € |
17.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
850,00 € |
17.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ambrúsová Nikola Mgr. |
50399462 |
|
3 050,00 € |
15.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,14 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0061/22 |
objednávame si u Vás : náplň aerte Klean do dezinfikátora v celkovej sume 120,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
13.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0062/22 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : ochranné pracovné oblečenie pre zamestnancov ZSS Skalica v celkovej hodnote 4321,30 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
H SPORT Hrotková |
33175411 |
|
4 321,30 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0058/22 |
objednávame si u Vás :
- zdravotnú obuv v počte 36 x 40,- € / 1 pár / spolu
1440,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
1 440,00 € |
12.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0059/22 |
objednávame si u Vás : regeneráciu pracovnej sily v počte 5 osôb v sume 500,- € / 100,- € osoba / v termíne od 13.9. - 18.9.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
500,00 € |
12.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0060/22 |
Objednávame si u Vás : rekreačno - rehabilitačný pobyt v termíne od 13.9.2022 do 20.9.2022 pre 8 osôb |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
850,00 € |
12.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0251/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
359,69 € |
12.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 009,26 € |
12.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
114,56 € |
11.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
231,75 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
484,43 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
26,36 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0057/22 |
Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame : " okrové bavlnené tašky " 1 bal 100 ks v hodnote 231,74 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
231,74 € |
08.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |