DFB0347/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,60 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0078/22 |
Objednávame si u Vás : Kurz 1. pomoci vo výške 75,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
75,00 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0330/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
75,00 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
249,85 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
294,60 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
99,60 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
64,20 € |
30.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
12,84 € |
30.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0077/22 |
Objednávame si u Vás služby uvedené v prílohe |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Správa mestského majetku |
34140590 |
|
127,20 € |
28.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0327/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
568,70 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
105,97 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján |
33815747 |
|
20,00 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
387,65 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0076/22 |
Objednávame si u Vás tovar dľa prílohy v celkovej hodnote 252,60 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
252,60 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0326/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
252,60 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
181,20 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0075/22 |
Objednávame si u vás tovar dľa vlastného výberu v celkovej sume 123,40 € / príloha / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
123,40 € |
22.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |