W-DDD, s.r.o.
Informácie
- Názov: W-DDD, s.r.o.
- IČO: 44286465
- Adresa: Bohdanovce nad Trnavou 397, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0589/13 | Deratizačné práce | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | W-DDD, s.r.o. | 44286465 | 509,52 € | 12.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
0410/13 | Deratizácia hlodavcov v budove Ú TTSK. | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | W-DDD, s.r.o. | 44286465 | 509,52 € | 10.05.2013 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
1594/12 | Hubenie škodcov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | W-DDD, s.r.o. | 44286465 | 509,52 € | 16.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
0989/12 | Hubenie škodcov v budove Ú TTSK. | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | W-DDD, s.r.o. | 44286465 | 509,52 € | 03.12.2012 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
0652/12 | Deratizácia priestorov ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | W-DDD, s.r.o. | 44286465 | 924,00 € | 01.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
0651/12 | Deratizácia plynovaním 1. a 2. posch. ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | W-DDD, s.r.o. | 44286465 | 924,00 € | 17.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
0486/12 | Deratizácia plynovaním 1. a 2. posch. budovy Ú TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | W-DDD, s.r.o. | 44286465 | 924,00 € | 27.04.2012 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
0485/12 | Deratizácia budovy Ú TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | W-DDD, s.r.o. | 44286465 | 924,00 € | 27.04.2012 | 18.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru | Objednávka | |||
1491/11 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | W-DDD, s.r.o. | 44286465 | 509,52 € | 27.11.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
0289/11 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | W-DDD, s.r.o. | 44286465 | 509,52 € | 14.03.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |