JUEL, s.r.o.
Informácie
- Názov: JUEL, s.r.o.
- IČO: 36235334
- Adresa: Suchá n./Parnou 787, 91901 Suchá nad Parnou
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0535/20 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch úradu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 251,69 € | 01.04.2020 | 14.05.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
0730/20 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 251,69 € | 30.04.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
0877/20 | Maliarsky materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 319,29 € | 04.08.2020 | 26.10.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
0876/20 | Maliarsky materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 80,56 € | 15.07.2020 | 19.10.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
1257/20 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 319,29 € | 05.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
1256/20 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 80,56 € | 31.07.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
0992/20 | Spotrebný maliarsky materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 53,25 € | 21.08.2020 | 28.09.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
1403/20 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 53,25 € | 31.08.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
1176/20 | - maliarsky materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 346,98 € | 02.09.2020 | 26.10.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
1615/20 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 346,98 € | 30.09.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
1286/20 | Maliarsky materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 108,85 € | 01.10.2020 | 30.11.2020 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
1874/20 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 108,85 € | 31.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
2052/20 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 115,80 € | 02.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
1424/20 | Maliarsky materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | Stavebné práce, opravárenské práce | 115,80 € | 03.11.2020 | 29.12.2020 | Mgr. Zuzana Karnasová | Poverená vedením oddelenia prevádzky úradu | Objednávka | ||
0113/19 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 318,12 € | 31.01.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
0158/19 | Spotrebný materiál | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 318,12 € | 14.01.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
0318/19 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 340,36 € | 28.02.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
0255/19 | Nákup spotrebného materiálu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 340,36 € | 01.02.2019 | 05.12.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
0550/19 | Nákup spotrebného materiálu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 269,24 € | 02.04.2019 | 05.12.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
0733/19 | Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | 269,24 € | 30.04.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |