Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0440/18 | Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET od 1.4.2018-31.3.2019 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33 299,64 € | 19.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0680/18 | Telekomunikačné-hlasové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 820,20 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0676/18 | Telekomunikačné poplatky za služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 624,40 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0669/18 | Telefónne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,00 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0664/18 | Telefonne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 361,86 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0649/18 | Telefonne poplatky,mobilný internet | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 516,04 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0648/18 | Telefonne poplatky SMS karta serverovňa,výťah pri Relaxe | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,45 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0735/18 | Telekomunikačné-hlasové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 795,41 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0734/18 | Telekomunikačné poplatky za služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20 798,50 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0681/18 | Telekomunikačné-datové služby od 1.-31.5.2018, telekomunikačné služby Cloud Server od 1.-30.4.2018 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8 218,84 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0677/18 | Telekomunikačné poplatky za služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20 798,50 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
Hromadný dodatok | Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 0,00 € | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 11.07.2018 | Mgr. Jozef Viskupič | predseda | Zmluva | |
0548/18 | Nákup mobil.telef. pre potreby projektu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 485,80 € | 03.07.2018 | 17.12.2018 | Mgr.Július Fekiač | Riaditeľ úradu TTSK | Objednávka | |||
0535/18 | Nákup mobil.telef. pre potreby projektu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 893,80 € | 03.07.2018 | 17.12.2018 | Mgr.Július Fekiač | Riaditeľ úradu TTSK | Objednávka | |||
0806/18 | Telefonne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,30 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0828/18 | Telefónne poplatky-Magio internet XL | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,00 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0826/18 | Telekomunikačné-hlasové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 786,63 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0825/18 | Telekomunikačné poplatky za služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20 696,49 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0824/18 | Telekomunikačné-datové služby od 1.-31.7.2018, telekomunikačné služby Cloud Server od 1.-30.6.2018 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8 179,57 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0823/18 | Telekomunikačné poplatky za služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14 624,40 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |