CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty


Informácie
  • Názov: CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty
  • IČO: 35708182
  • Adresa: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1164/20 Služby súvisiace so služobnými vozidlami Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 445,86 € 01.09.2020 19.10.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
1691/20 PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 445,86 € 15.09.2020 13.11.2020 Faktúra
1131/20 Služby súvisiace s vozidlami Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 011,40 € 16.09.2020 26.10.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
1200/20 Nákup PHM Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 204,36 € 01.10.2020 30.11.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
1641/20 PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne, autodoplnky Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 011,40 € 30.09.2020 07.11.2020 Faktúra
1746/20 PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 204,36 € 15.10.2020 11.11.2020 Faktúra
1258/20 Nákup PHM Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 608,28 € 16.10.2020 12.11.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
1843/20 PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 608,28 € 31.10.2020 02.12.2020 Faktúra
1958/20 PHM, servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 118,16 € 15.11.2020 15.12.2020 Faktúra
1448/20 Nákup PHM Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 392,56 € 16.11.2020 17.12.2020 Mgr. Zuzana Karnasová Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
1478/20 Nákup PHM Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 147,78 € 01.12.2020 22.12.2020 Mgr. Zuzana Karnasová Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
2109/20 PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 392,56 € 30.11.2020 28.12.2020 Faktúra
2181/20 PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 147,78 € 15.12.2020 05.01.2021 Faktúra
1493/20 Nákup PHM Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 356,01 € 16.12.2020 07.01.2021 Mgr. Zuzana Karnasová Vedúca OPÚ Objednávka
2223/20 PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 356,01 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
0063/19 Nákup PHM Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 322,08 € 01.01.2019 06.05.2019 mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0045/19 PHM,diaľničné poplatky,servisný poplatok,umývanie vozidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 322,08 € 15.01.2019 02.03.2019 Faktúra
0137/19 Nákup PHM do služobných motorových vozidiel TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 451,38 € 16.01.2019 06.05.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0184/19 Nákup PHM Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 302,29 € 01.02.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0116/19 PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel,prev.náplne Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 451,38 € 31.01.2019 30.03.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »