| 0154/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0159/25 |
Prenájom pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dechtice |
00312363 |
|
1,00 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0158/25 |
Plánovací kalendár na webovom portáli |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
964,80 € |
17.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/25 |
Kreditačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
159,90 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0152/25 |
Organizačné zabezpečenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
2 060,00 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/25 |
Výroba informačných tabuliek ku dverám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
46,74 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0148/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
377,61 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0149/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
602,85 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
661,17 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
11,68 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
71,90 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
Kytica, kvetinový box |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
130,00 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0145/25 |
Zameranie adresného bodu budovy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Sadloň |
40550168 |
|
90,00 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Voda, dažďová voda, stočné- kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
44,85 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/25 |
Licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LANDIER, spol. s r.o. |
35752904 |
|
123,00 € |
12.02.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0128/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 018,40 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 177,49 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0125/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123/25 |
Identifikačná karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
261,25 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Stojan na bicykle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REX, s.r.o. |
16343484 |
|
4 000,00 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Bezúdržbový olovený akumulátor 6 V/7 Ah do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
39,26 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0102/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0103/25 |
Vlhkomer s teplomerom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
65,90 € |
05.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 038,75 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 064,35 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |