| 0383/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0369/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0370/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0377/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0379/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0366/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
35293357 |
|
900,00 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0365/25 |
Sťahovanie nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
376,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0364/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 112,69 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0363/25 |
Hlasové služby, mobilný internet, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
644,87 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0362/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 578,54 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0360/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, k.ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
795,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0357/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0359/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,68 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0358/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "XL. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FARMI - PROFI, spol. s r.o. |
36656887 |
|
1 000,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0338/25 |
Webinár "Novely zákona o DPH od 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sféra, a.s. |
35757736 |
|
86,10 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0355/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
92,41 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0356/25 |
Vyúčtovanie - dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody podľa skutočnej spotreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
1 067,09 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0345/25 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
378,31 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0340/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0341/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0346/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0347/25 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0353/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 054,09 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0354/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 062,79 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0352/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena, k.ú. Sása, obec Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
274,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0339/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0342/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0344/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
44 002,71 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0348/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
241,08 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0337/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |