0091/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0090/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0069/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
249,69 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0075/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,31 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0011/25 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
European Cyclists' Federation ASBL Mundo Madou |
BE0460439895 |
|
2 200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0010/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
450,90 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0013/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
38,35 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0012/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0009/25 |
Stojan na bicykle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REX, s.r.o. |
16343484 |
|
10 000,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0047/25 |
Kredity pre platenie domén a hostingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
664,20 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0005/25 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
6426071C |
|
2 844,99 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0006/25 |
Ročná dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG |
9 |
|
103,80 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0007/25 |
Ročná dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG |
9 |
|
103,80 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0036/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
60,80 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0038/25 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
790,00 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0037/25 |
Náradie do dielne v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
2 911,68 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0005/25 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
2 844,99 € |
22.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0033/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0034/25 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
33,41 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0031/25 |
"Konferencia o mobilite a kvalite života v mestách a obciach - Cyklomestá Trnava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklokoalícia, o.z. |
31800394 |
|
158,00 € |
20.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0029/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
183,11 € |
17.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0027/25 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
11,40 € |
17.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0030/25 |
"Konferencia o mobilite a kvalite života v mestách a obciach - Cyklomestá Trnava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklokoalícia, o.z. |
31800394 |
|
79,00 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0025/25 |
Optická myš USB, klávesnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
228,30 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0026/25 |
Rýchlovarná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
46,90 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0028/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
37,44 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0024/25 |
Poskytovaná služba GPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
874,53 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0003/25 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 401,39 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0022/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0020/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 750,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |