1058/25 |
Služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
604,75 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1057/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1060/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
6 199,20 € |
11.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1051/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 450,40 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1055/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
660,13 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1056/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 450,27 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1054/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 776,70 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1052/25 |
Odmena notára |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Notársky úrad JUDr. Zaťková |
42296030 |
|
964,07 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1053/25 |
Oprava prepadnutej časti komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
1 391,66 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0067/25 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
158 589,06 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1046/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1042/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 030,56 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1043/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, vodné za zavlažovanie - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
979,33 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1048/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1045/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1050/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
92,89 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1047/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1044/25 |
Oprava služ.mot.vozidla TT706IV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
1 057,05 € |
07.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1040/25 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
4 059,00 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1039/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
92,28 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1041/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri tvorbe filmu "Generál Golian" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"BONA IDEA" - občianske združenie |
42253331 |
|
30 000,00 € |
06.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1037/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 022,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1032/25 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
546,98 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1034/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 969,84 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1035/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1036/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Knižnica Juraja Fándlyho Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1033/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
61,50 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1020/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1027/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
467,15 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |