| 1358/25 | Notárske overenie podpisov a listín | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Notársky úrad JUDr. Zaťková | 42296030 |  | 493,97 € | 02.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1357/25 | Občerstvenie a technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský volejbalový turnaj o Pohár župana TTSK" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Občianske združenie Mládež aktívne | 42404720 |  | 2 500,00 € | 02.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1353/25 | Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava | 00491861 |  | 120,54 € | 02.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1354/25 | Aplikačné a systémové konzultácie - Centrum podporných služieb | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 |  | 25,22 € | 02.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1355/25 | Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |  | 157,98 € | 02.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1352/25 | Studená voda pre TÚV | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 |  | 83,17 € | 01.10.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1350/25 | Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 1 908,00 € | 01.10.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1351/25 | Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 466,49 € | 01.10.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1344/25 | Spravodajský servis | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 |  | 535,05 € | 01.10.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1349/25 | Dodávka elektriny /Klimatizácia/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 8 027,30 € | 01.10.2025 |  |  | 14.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1348/25 | Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 125,57 € | 01.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1341/25 | Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | TransData s.r.o. | 35741236 |  | 1 931,10 € | 01.10.2025 |  |  | 23.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1345/25 | Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | TransData s.r.o. | 35741236 |  | 757,68 € | 01.10.2025 |  |  | 24.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1343/25 | Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie  " Kam na strednú" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | NUBIUM, s. r. o. | 47545674 |  | 198,03 € | 01.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0106/25 | Výkon stavebného dozoru - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služiev Medveďov I. | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Rudolf Hradecsný | 40023745 |  | 1 700,00 € | 30.09.2025 |  |  | 16.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0107/25 | Výkon stavebného dozoru - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služiev Medveďov II. | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Rudolf Hradecsný | 40023745 |  | 5 340,00 € | 30.09.2025 |  |  | 16.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1337/25 | Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Špicer, s.r.o. | 48225797 |  | 253,10 € | 30.09.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1336/25 | Strážna služba /TTSK, KCT/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Agentúra S + L s.r.o. | 36266477 |  | 14 120,40 € | 30.09.2025 |  |  | 14.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1338/25 | Pramenitá voda, zálohový obal | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | FONTANA  WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 |  | 192,96 € | 30.09.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1340/25 | Monitoring aplikácie a DB pre EIS, Konzultačná podpora EIS pre Úrad TTSK a OVzP | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |  | 4 988,88 € | 30.09.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0130/25 | Letenky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Brussels Airlines | BE0400853488 |  | 351,72 € | 29.09.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1321/25 | Kredit do frankovacieho stroja | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 |  | 5 000,00 € | 29.09.2025 |  |  | 06.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1327/25 | Občerstvenie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava | 00893412 |  | 148,50 € | 29.09.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1328/25 | Občerstvenie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava | 00893412 |  | 326,30 € | 29.09.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1323/25 | Profylaxia frankovacieho stroja, štítky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 |  | 313,65 € | 29.09.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1329/25 | Vypracovanie znaleckého posudku | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Ing. Dávid Kiss | 55636772 |  | 350,00 € | 29.09.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1330/25 | Vypracovanie znaleckého posudku | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Ing. Dávid Kiss | 55636772 |  | 180,00 € | 29.09.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1333/25 | Občerstvenie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 |  | 365,80 € | 29.09.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1332/25 | Občerstvenie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 |  | 5 493,00 € | 29.09.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1334/25 | Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Pálenica u Tatka s. r. o. | 52457001 |  | 1 626,25 € | 29.09.2025 |  |  | 13.10.2025 |  |  | Faktúra |