Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1480/25 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore mládežníckeho hokeja v Skalici Trnavský samosprávny kraj 37836901 MHKM Skalica, n.o. 45746109 10 000,00 € 16.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1472/25 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 964,00 € 16.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1473/25 Vystúpenie p. Gizely Oňovej k podujatiu "Mesiac úcty k starším" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gizela Oňová 9 615,00 € 16.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1477/25 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 14. ročníka súťaže "IQ olympiáda" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mensa Slovensko 31744001 1 000,00 € 16.10.2025 06.11.2025 Faktúra
1474/25 Údržba a servis klimatizácii Trnavský samosprávny kraj 37836901 "PROFI KLÍMA, s.r.o." 35721642 405,90 € 16.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1475/25 Parkovné na služobné vozidlá TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum podporných služieb 53243188 29,50 € 16.10.2025 24.11.2025 Faktúra
0116/25 Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" Trnavský samosprávny kraj 37836901 EURO-HOME s.r.o. 46713212 27 582,54 € 15.10.2025 03.11.2025 Faktúra
0115/25 Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" Trnavský samosprávny kraj 37836901 EURO-HOME s.r.o. 46713212 97 401,78 € 15.10.2025 04.11.2025 Faktúra
0117/25 Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II" Trnavský samosprávny kraj 37836901 EURO-HOME s.r.o. 46713212 90 122,59 € 15.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1461/25 Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob Trnavský samosprávny kraj 37836901 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 68,88 € 15.10.2025 30.10.2025 Faktúra
1462/25 Servisná podpora Trnavský samosprávny kraj 37836901 DigiDay Slovakia s. r. o. 53767624 184,50 € 15.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1470/25 Doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 37837001 135,00 € 15.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1469/25 Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Kudláč 50237501 457,92 € 15.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1467/25 Doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Šemabus s. r. o. 54016754 2 091,00 € 15.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1463/25 Doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 36080454 282,90 € 15.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1464/25 Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 179,15 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1465/25 Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 43,57 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1466/25 Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 267,68 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1468/25 Služby spojené s prenájmom - kancelária TTSK Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 625,47 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1460/25 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave na vydaní knihy "Zlatá éra v šachu v Trnave" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky - klub Trnava 42293685 1 500,00 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1455/25 Zrážky /ŠH Piešťany/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 277,35 € 14.10.2025 30.10.2025 Faktúra
1458/25 Vodné, stočné, zrážky KTC Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 619,71 € 14.10.2025 30.10.2025 Faktúra
1456/25 Vodné, stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 859,46 € 14.10.2025 30.10.2025 Faktúra
1457/25 Zrážky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 402,68 € 14.10.2025 30.10.2025 Faktúra
1453/25 Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta, a.s. 36631124 9,74 € 14.10.2025 30.10.2025 Faktúra
1450/25 Mesačný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 12,90 € 14.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1451/25 Doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany 36086681 200,00 € 14.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1448/25 Zabezpečenie hasiča a zdravotníka na podujatie "Kam na strednú" Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGENCY J.H. - Ján Hrčka 33201340 300,00 € 14.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1452/25 Mesačný servis záložného zdroja Trnavský samosprávny kraj 37836901 Applipower, s.r.o. 44999631 412,05 € 14.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1454/25 Prenájom kaviarne, občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petra Malovcová 46911138 750,00 € 14.10.2025 06.11.2025 Faktúra