Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1318/25 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore mládežníckej hádzanej HBC Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 HBC Trnava Mestská športová hala 42286115 2 000,00 € 26.09.2025 22.10.2025 Faktúra
1317/25 Školenie "Linkedin, Moderný recruiting" Trnavský samosprávny kraj 37836901 cvmango s. r. o. 51783193 1 476,00 € 26.09.2025 22.10.2025 Faktúra
1320/25 Programátor analytík Trnavský samosprávny kraj 37836901 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 2 509,20 € 26.09.2025 03.11.2025 Faktúra
1309/25 Predplatné časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,00 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1306/25 Občerstvenie - na stretnutie k téme "Základy procesov VO z hľadiska OvZP TTSK" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 812,00 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1307/25 Občerstvenie - na stretnutie k téme "Základy procesov VO z hľadiska OvZP TTSK" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 19,80 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1314/25 Revitalizácia zelene v budove úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 700,00 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1315/25 Kytice Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 70,00 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1313/25 Kytica, veniec Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 1 130,00 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1305/25 Organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v basketbale o Pohár župana TTSK", občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asociácia športových klubov Lokomotíva 31822037 1 023,00 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1316/25 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zakúpení automatického externého defibrilátora pre výjazdové vozidlo DHZO Chtelnica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica 001774747294 400,00 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1312/25 Znalecký posudok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Ľubica Hornáková 37471465 250,00 € 25.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1308/25 Výroba informačných tabuliek ku dverám Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA 37036106 46,80 € 25.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1310/25 Servis služ.mot.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTO - IMPEX spol.s.r.o. 17329477 241,55 € 25.09.2025 15.10.2025 Faktúra
1303/25 Licencia Trnavský samosprávny kraj 37836901 LANDIER, spol. s r.o. 35752904 233,70 € 25.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1304/25 Mesačný servis záložného zdroja Trnavský samosprávny kraj 37836901 Applipower, s.r.o. 44999631 412,05 € 25.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1311/25 Kreatívne potreby na DOA 2025 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Štefan Zgabur 34820710 46,40 € 25.09.2025 21.10.2025 Faktúra
1301/25 Zobrazovacie a zvukové zariadenie pre projekt: "Rozvoj spolupráce v oblasti cyklistiky na území TTSK a JMK" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Syntex Bratislava s.r.o. 35774673 1 266,10 € 24.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1300/25 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Národná cena starostlivosti - DOBRÉ SRDCE 2025" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 3 000,00 € 24.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1302/25 Výherný šek /plagátová verzia/ - pre potreby projektu Clean Mobility Trnavský samosprávny kraj 37836901 Váry s.r.o. 47517824 83,64 € 24.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1298/25 Tričká s potlačou na reprezentačné účely TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANATEX, s.r.o. 36650641 897,29 € 24.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1299/25 Vizitky Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANATEX, s.r.o. 36650641 118,08 € 24.09.2025 22.10.2025 Faktúra
0101/25 Odborný autorský dohľad na stavbe "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" Trnavský samosprávny kraj 37836901 D-Phase a.s. 54148855 1 298,41 € 23.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1296/25 Výmena riadiaceho a výstupného modulu, napájacieho zdroju, oddeľovacieho členu prevodníka Trnavský samosprávny kraj 37836901 MEREGA CONTROLS s.r.o. 36354457 2 727,40 € 23.09.2025 10.10.2025 Faktúra
0100/25 Stavebný dozor pre dopravné stavby - časť Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka Trnavský samosprávny kraj 37836901 Juno s.r.o. 53717325 11 980,20 € 22.09.2025 22.10.2025 Faktúra
1293/25 Inzercia na portáli Nehnuteľnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk - Balík Optimum 100 kreditov Trnavský samosprávny kraj 37836901 United Classifieds s.r.o. 50020161 258,30 € 22.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1291/25 Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium J.B. Magina Vrbové Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 21,53 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1292/25 Servis výťahu - Kreatívne centrum Trnavský samosprávny kraj 37836901 VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. 44962185 369,00 € 22.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1295/25 Školenie "Ako udržať tím pokope - projektový manažment v digitálnom svete" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iniciatíva Arta 52629520 60,00 € 22.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1289/25 Oprava klimatizácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 "PROFI KLÍMA, s.r.o." 35721642 445,88 € 22.09.2025 10.10.2025 Faktúra