0054/25 |
Ročná údržba plynových zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Marko |
50516957 |
|
330,00 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0050/25 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
190,49 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0055/25 |
Prístup účtovných informácií firiem na stránku www.finstat.sk - Finstat prémium |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
553,50 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0053/25 |
Taška na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,90 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0049/25 |
Servisná prehliadka služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
850,08 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0048/25 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0051/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
39,60 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0052/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
168,00 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0045/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
44,65 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0044/25 |
Prenájom pozemku za účelom realizácie a prevádzky stavby "Návštevnícke centrum pri vodnom mlyne Tomášikovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik org. zložka OZ Podunajsko |
36038351 |
|
819,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0047/25 |
Kredity pre platenie domén a hostingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
664,20 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0005/25 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
2 844,99 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0042/25 |
Webinár "Novoročné zmeny v oblasti verejného obstarávania" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
106,80 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0043/25 |
Školenie "Individuálny koučing a mentoring: Hodnotenie výkonu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Jana Pozdechová |
52280365 |
|
150,00 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0041/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0006/25 |
Ročná dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG |
9 |
|
103,80 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0007/25 |
Ročná dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG |
9 |
|
103,80 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0036/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
60,80 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0038/25 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
790,00 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0037/25 |
Náradie do dielne v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
2 911,68 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0005/25 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
2 844,99 € |
22.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0033/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0034/25 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
33,41 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0032/25 |
Prenájom pozemkov za rok 2025 - realizácia projektu "Lávka cez rieku Moravu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany |
34014357 |
|
376,10 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0003/25 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 401,39 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0020/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 750,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0021/25 |
Kurz "Kurz prvej pomoci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
400,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0002/25 |
Webinár "Konflikty na pracovisku - AZ návody pre ich riešenie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
151,20 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0011/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0012/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
44 002,71 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |