0461/25 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
1 991,89 € |
17.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0460/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 036,21 € |
17.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0456/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
37,44 € |
16.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0457/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
623,56 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0458/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
301,98 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0454/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
115,20 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0455/25 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
426,00 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0453/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NTFC s. r. o. |
51893207 |
|
79,80 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0450/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0446/25 |
Oprava centrálnej klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
223,86 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0447/25 |
Oprava centrálnej klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
172,20 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0452/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, k.ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
570,00 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0445/25 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
189,60 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0451/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
266,57 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0448/25 |
Licencie - vzdelávanie pre online kurzy SEDUO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
4 981,50 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0449/25 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
245,80 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0434/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0439/25 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
202,26 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0437/25 |
Zabezpečnie prenájmu priestorov, technické zabezpečenie a občerstvenie pre potreby projektu REWARD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
499,60 € |
14.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0443/25 |
Kytica, veniec, kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
450,00 € |
14.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0438/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
48,45 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0440/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
199,87 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0444/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0441/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0435/25 |
Zverejnenie inzerátu na prenájom nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
175,40 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0436/25 |
Zverejnenie inzerátu na predaj nehnuteľného majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
53,19 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0442/25 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Accura s.r.o. |
50524721 |
|
11 992,50 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0427/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sféra, a.s. |
35757736 |
|
86,10 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0422/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0421/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
102,00 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |