Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1242/25 Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 744,44 € 11.09.2025 20.10.2025 Faktúra
1239/25 Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 744,44 € 11.09.2025 20.10.2025 Faktúra
1241/25 Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 930,55 € 11.09.2025 20.10.2025 Faktúra
1237/25 Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 744,44 € 11.09.2025 20.10.2025 Faktúra
1243/25 Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 744,44 € 11.09.2025 20.10.2025 Faktúra
1238/25 Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 1 040,03 € 11.09.2025 20.10.2025 Faktúra
0093/25 Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, cyklolávka - I. etapa Trnavský samosprávny kraj 37836901 CS, s.r.o. 44101937 19 443,15 € 11.09.2025 07.11.2025 Faktúra
1220/25 Tričká a šiltovky s potlačou na reprezentačné účely TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANATEX, s.r.o. 36650641 2 665,53 € 10.09.2025 29.09.2025 Faktúra
1221/25 Reklamné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 NUBIUM, s. r. o. 47545674 198,03 € 10.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1222/25 Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 532,95 € 10.09.2025 01.10.2025 Faktúra
1223/25 Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 710,60 € 10.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1225/25 Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 710,60 € 10.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1228/25 Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 710,60 € 10.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1224/25 Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 992,75 € 10.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1229/25 Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 710,60 € 10.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1226/25 Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 710,60 € 10.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1227/25 Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 888,25 € 10.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1230/25 Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 558,33 € 10.09.2025 20.10.2025 Faktúra
0091/25 Stavebný dozor pre dopravné stavby - časť Cyklotrasa PSA Peugeot - obec Zavar Trnavský samosprávny kraj 37836901 Juno s.r.o. 53717325 9 889,20 € 09.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1212/25 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 3 450,83 € 09.09.2025 19.09.2025 Faktúra
1215/25 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení prepravy umeleckého súboru na "Medzinárodný festival slovenskej mládeže v Martine" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Matica slovenská Martin 00179027 1 000,00 € 09.09.2025 29.09.2025 Faktúra
1219/25 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 5 788,50 € 09.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1216/25 Právne služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Brook Partners Law Firm, s.r.o. 54481791 11 119,20 € 09.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1214/25 Servisné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 12 949,44 € 09.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1217/25 Kredit do frankovacieho stroja Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta, a.s. 36631124 5,96 € 09.09.2025 04.11.2025 Faktúra
1208/25 Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 1 018,40 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
1209/25 Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 3 339,41 € 08.09.2025 16.09.2025 Faktúra
1211/25 Vystúpenie Bumblebee pre účely DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bc. Klaudia Vančová - Párty s maskotom 51609088 400,00 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
1196/25 Tvorivé dielne na výrobu repelentu pre účely DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mgr. Stanislava Šottníková 54529182 1 293,80 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
1193/25 Vystúpenie "Vedecké okienko" na tvorivé dielne pre účely DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ivan Gábriš - Vedecké okienko 55502792 800,00 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra