0176/25 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0174/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
256,62 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0173/25 |
Zverejnenie inzerátu na prenájom nehnuteľnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
106,37 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0175/25 |
Prenájom bezpečnostnej schránky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
154,98 € |
21.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0172/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
20.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0171/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
37,44 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0170/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
225,00 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0168/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0169/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0167/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
298,50 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0165/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0166/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0163/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
86,91 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0162/25 |
Balík služieb informačného systému TRANSPEREX PROFESSIONALl-K |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 180,80 € |
18.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0164/25 |
Ročná diaľnična známka pre služobné motorové vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1 530,00 € |
18.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0161/25 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
272,15 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0160/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
23,76 € |
17.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0155/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0156/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
300,00 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0154/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0159/25 |
Prenájom pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dechtice |
00312363 |
|
1,00 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0157/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
492,66 € |
17.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0158/25 |
Plánovací kalendár na webovom portáli |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
964,80 € |
17.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0151/25 |
Kreditačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
159,90 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0152/25 |
Organizačné zabezpečenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
2 060,00 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0150/25 |
Výroba informačných tabuliek ku dverám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
46,74 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0148/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
377,61 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0149/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
602,85 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0146/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
661,17 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0147/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
11,68 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |