0329/25 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
312,50 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0335/25 |
GPS pre služobné motorové vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
327,55 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0327/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0325/25 |
Dokovacia stanica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
75,02 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0324/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0323/25 |
Kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
11,17 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0321/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
44,65 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0322/25 |
Orieškový krém, orechy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
350,63 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0326/25 |
Školenie "Manažér kybernetickej bezpečnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
184,50 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0317/25 |
Licencia UNIBUS 50ks - na konfiguráciu sieťových prvkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NetCore j.s.a. |
50912411 |
|
1 082,09 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0318/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0319/25 |
Seminár "PAM 40.01" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0315/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0316/25 |
Tašky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 388,29 € |
26.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0314/25 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
217,61 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0313/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0312/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0310/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0311/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0309/25 |
Propagácia stredných škôl TTSK v Új Szó |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
1 701,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0306/25 |
Vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
166,05 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0307/25 |
Elektrická kolobežka - vecná cena pre víťazov Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
1 117,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0308/25 |
Školenie "Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely s účinnosťou od 1. júla 2025 a Správa registratúry v praxi organizácií verejnej správy v roku 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0299/25 |
Občerstvenie - pre poslancov na 16. zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,12 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0298/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 165,50 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0300/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
3 352,98 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0304/25 |
Bezdrôtové slúchadlá - vecná cena pre víťazov Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
999,96 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0301/25 |
Bezdrôtové slúchadlá - vecná cena pre víťazov Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
479,96 € |
21.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0302/25 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" v k.ú. Horné Saliby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,32 € |
21.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0303/25 |
Prenájom časti hrádze Čiernej Vody pre stavbu "Cyklotrasa Kráľov Brod - Dolný Chotár/1.etapa" v k.ú. Kráľov Brod |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,00 € |
21.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |