0085/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0088/25 |
Telefónne poplatky 1.2.-28.2.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0089/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0094/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
491,29 € |
01.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0075/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,31 € |
01.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0076/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
465,51 € |
01.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0074/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 007,98 € |
01.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0086/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
01.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0091/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
01.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0070/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
93,44 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0099/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
654,48 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0100/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
154,49 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0101/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
214,51 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0066/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
261,74 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0080/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0092/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0082/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
532,95 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0069/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
249,69 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0071/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
474,47 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0065/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0130/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
212,41 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0064/25 |
Videoseminár "Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0073/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
307,50 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0068/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0061/25 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Tomášikovo pre účely realizácie a prevádzky stavby "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
2 157,40 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0127/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
29.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0058/25 |
Seminár "PAM 40.00" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0009/25 |
Stojan na bicykle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REX, s.r.o. |
16343484 |
|
10 000,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0001/25 |
Odborný autorský dohľad "Návštevnícke centrum pri Vodnom mlyne v Tomášikove" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
900,00 € |
27.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0050/25 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
190,49 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |