| 1414/25 | Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 |  | 3 512,65 € | 08.10.2025 |  |  | 20.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1417/25 | Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. | 52646564 |  | 107,21 € | 08.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1421/25 | Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava | 00162451 |  | 196,05 € | 08.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1415/25 | Školenie "Správne používanie dopravného značenia" | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Weldun, spol. s r.o. | 36247260 |  | 1 653,12 € | 08.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1420/25 | Právne služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Brook Partners Law Firm, s.r.o. | 54481791 |  | 8 905,20 € | 08.10.2025 |  |  | 23.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1418/25 | Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | edoma seven s.r.o. | 51060213 |  | 13,80 € | 08.10.2025 |  |  | 23.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1419/25 | Aplikačné a systémové konzultácie - ZSL múzeum Trnava | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 |  | 21,53 € | 08.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1411/25 | Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 795,67 € | 07.10.2025 |  |  | 16.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1410/25 | Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 3 051,56 € | 07.10.2025 |  |  | 16.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1409/25 | Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 1 141,96 € | 07.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1404/25 | Tematický monitoring médií | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 |  | 442,80 € | 07.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1407/25 | Zemný plyn /Kreatívne centrum/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 |  | 256,12 € | 07.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1403/25 | Multisport karty | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 |  | 3 025,00 € | 07.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1412/25 | Kytice | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | FLORALart s.r.o. | 50082426 |  | 885,00 € | 07.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1405/25 | Občerstvenie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava | 00893412 |  | 31,00 € | 07.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1400/25 | Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Trnava | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 |  | 43,05 € | 07.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1401/25 | Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 |  | 43,05 € | 07.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1399/25 | Poskytnutie právnych služieb | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. | 54199808 |  | 2 767,50 € | 07.10.2025 |  |  | 28.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0135/25 | Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky /Kancel.Brusel/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Cerbux Invest SA | 0436905717 |  | 2 401,39 € | 06.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0136/25 | Poplatky za služby  /kancelária Brusel/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Cerbux Invest SA | 0436905717 |  | 1 518,73 € | 06.10.2025 |  |  | 29.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1391/25 | Skladací plošinový vozík | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 |  | 111,65 € | 06.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1379/25 | Telefónne poplatky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 31,67 € | 06.10.2025 |  |  | 17.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1383/25 | Telekomunikačné poplatky za dátové služby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 8 938,95 € | 06.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1378/25 | Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 13 543,53 € | 06.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1386/25 | Doplnky k mobilnému telefónu | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 |  | 111,20 € | 06.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1387/25 | Vecná cena pre výhercu registračnej súťaže - DOD 2025 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 |  | 299,00 € | 06.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1388/25 | Preprava študentov na trase Trnava - Galanta | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 |  | 3 616,20 € | 06.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1396/25 | Tepovanie a umytie motorových vozidiel | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 |  | 659,99 € | 06.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1395/25 | Oprava mot. vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 |  | 849,81 € | 06.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 1394/25 | Oprava mot. vozidla | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 |  | 596,30 € | 06.10.2025 |  |  | 22.10.2025 |  |  | Faktúra |