0094/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
28.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0098/24 |
Nákup licencie Survio pre dotazníkový systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cleverbridge AG |
DE244822460 |
|
890,00 € |
28.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1720/24 |
Inkluzívny workshop v rámci výtvarného krúžku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArtLab, s.r.o. |
51321700 |
|
400,00 € |
27.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1764/24 |
Školenie "Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
94,80 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1710/24 |
Darčekové predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
918,75 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1712/24 |
Kultúrne podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo na TrakOch |
42295076 |
|
500,00 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0102/24 |
Vypracovanie geometrického plánu - Cesta II/ 572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
1 750,00 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0101/24 |
Vypracovanie geometrického plánu - cesta II/572 obec Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
3 576,00 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0100/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Telocvičňa " - Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Barbierik |
46160655 |
|
1 970,00 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1725/24 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 107,60 € |
25.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1761/24 |
Preprava v Trnave pre účastníkov podujatia "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
120,00 € |
25.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1760/24 |
Preprava seniorov z okresu Piešťany/Hlohovec do Trnavy a späť na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
444,00 € |
25.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1701/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
36094137 |
|
120,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1702/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní vydania publikácie "História Slovenského Červeného kríža v obci Križovany nad Dudváhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava |
00416037 |
|
982,60 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1709/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola |
36078514 |
|
140,00 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1704/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
292,60 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1774/24 |
Prenájom pozemkov v k.ú. Dechtice LV 2593 za r.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obecný úrad Dechtice |
00312363 |
|
1,00 € |
24.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1707/24 |
IT počítače pre Talentenctrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HENRYSO, s.r.o. |
50687115 |
|
22 789,99 € |
24.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1705/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
274,22 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1700/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1699/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1690/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní osláv 45. výročia založenia organizácie a vydanie CD skupiny Nádej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie zdravotne postihnutých Bučany |
37851691 |
|
1 500,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1694/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
36081035 |
|
45,50 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1691/24 |
Filter |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,25 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1715/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
2 218,30 € |
23.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1708/24 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s Materskou školou Moravany nad Váhom |
37836781 |
|
240,00 € |
23.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1698/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
248,75 € |
23.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1837/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Školská 647, Trstice |
37838431 |
|
180,00 € |
23.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1684/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
58,80 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1687/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri spolupráci na podpore mládežníckeho hokeja v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
10 000,00 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |