2011/24 |
Zdravotnícky materiál pre študentov SZŠ na akciu "Dni zdravia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
201,69 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2014/24 |
IT služby a pravidelné skúšky činnosti a odborných prehliadok na systéme EPs a HSP v objekte Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
11 970,00 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2007/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
525,98 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0142/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,03 € |
06.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2003/24 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 078,00 € |
06.12.2024 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0140/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,04 € |
05.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2004/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 708,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2006/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2001/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2002/24 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1994/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
952,75 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1995/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
980,96 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1990/24 |
Vianočná výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
280,00 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1993/24 |
Benefitná poukážka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
5 160,00 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1988/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1998/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní vystúpenia tanečných skupín s názvom "FeeliTT dance battle" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Komárňanský |
51928825 |
|
1 000,00 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2005/24 |
Technické zabezpečenie pri osadení vianočného stromčeka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
290,20 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1999/24 |
Kancelársky nábytok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
4 729,20 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1992/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
297,54 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1997/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní hudobného predstavenia s názvom "Betlehemi csillag - Betlehemská hviezda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Ohrady |
00305634 |
|
500,00 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1991/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1989/24 |
Školenie - medzinárodná konferencia Ochrana ovzdušia 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
72,00 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1996/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2000/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
391,20 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0141/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,01 € |
05.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0139/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
425,11 € |
04.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1980/24 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1986/24 |
Workshop v rámci projektu Participatívneho rozpočtu Inklúzia bez exkluzívnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAKUKI universe s.r.o. |
55451535 |
|
230,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1987/24 |
Workshop v rámci projektu Participatívneho rozpočtu Inklúzia bez exkluzívnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArtLab, s.r.o. |
51321700 |
|
500,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1984/24 |
Oprava mot. vozidla TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
224,16 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |